Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 160/25 Chlieb pšeničný 342,04 s DPH 8/2012 01.07.2025 COOP Jednota, Nižná Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 163/25 Bábovka malá 687,54 s DPH 1/2016 01.07.2025 Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 161/25 Tatranské mlieko 309,46 s DPH 4576/2006 30.06.2025 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 159/25 Mrkva 1 884,77 s DPH 1/2015-ŠJ 30.06.2025 Karol Bjaloň, Zákamenné Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 162/25 Mak 35,82 s DPH 1/2016 30.06.2025 Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec Školská jedáleň 14.07.2025
Objednávka 9/2025 Vrchné dosky na lavuce 1 205,40 s DPH 30.06.2025 Miroslav Turčák, Podbiel ZŠ s MŠ Nižná 06.12.2023
Faktúra 152/25 Bravčové stehno 499,95 s DPH 1/2019-ŠJ 27.06.2025 Dušan Záhorec, Nižná Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 153/25 Filé 179,65 s DPH 1/2013 26.06.2025 Bidfood Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 158/25 Kuracie prsia 377,97 s DPH 25.06.2025 Hossa family, s.r.o., Poprad ZŠ s MŠ Nižná 13.07.2025
Faktúra 157/25 Sardinky 228,94 s DPH 5/2012 25.06.2025 Inmédia, Zvolen Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 155/25 Kokosový jogurt 445,36 s DPH 5/2012 25.06.2025 Inmédia, Zvolen Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 156/25 Kel 144,15 s DPH 24.06.2025 Hossa family, s.r.o., Poprad ZŠ s MŠ Nižná 13.07.2025
Faktúra 185 učebnice 1 590,00 s DPH 24.06.2025 Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. 14.07.2025
Faktúra 184 učebné pomôcky 220,00 s DPH 24.06.2025 Katarína Klimčíková 14.07.2025
Faktúra 182 čist.prostr. MŠ 174,27 s DPH 24.06.2025 Jana Virostková KORUNA 14.07.2025
Faktúra 181 čist. prostriedky ŠJ 644,58 s DPH 24.06.2025 Jana Virostková KORUNA 14.07.2025
Faktúra 183 kanc.materiál 987,40 s DPH 24.06.2025 Peter Grilus - JOPY 14.07.2025
Faktúra 148/25 Morčacie mäso 363,46 s DPH 1/2013 23.06.2025 Bidfood Školská jedáleň 14.07.2025
Faktúra 180 uťebnice 828,70 s DPH 23.06.2025 Orbis Pictus Istropolitan 14.07.2025
Faktúra 179 prenájom rohoží 113,04 s DPH 23.06.2025 Lindstrom, s.r.o. 14.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/9632