|
Faktúra |
104
|
SIM karta sauna
|
0,36 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
103
|
internet škola 1.Q.19
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
102
|
internet MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
101
|
školská exkurzia-Anglicko
|
294,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Mariana Nákačková |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
100
|
Dopravné Krivá
|
555,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Juraj Tlach |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
99
|
teplo
|
4 825,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
123
|
vstupný audit prac.prostredia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Mgr.Jana Straková |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
125
|
vodoinšt. materiál MŠ Orlíčie
|
44,00 |
s DPH |
17
|
|
08.05.2019 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
97
|
poistné MŠ
|
201,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
140
|
mobil
|
25,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
151
|
učebná pomôcka - M
|
29,85 |
s DPH |
24
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Alemat.cz s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
150
|
prenájom rohoží
|
48,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
149
|
oprava el. sporáka
|
154,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
148
|
učebné pomôcky -M
|
88,40 |
s DPH |
23
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
LegalSoft |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
147
|
učebné pomôcky M
|
38,68 |
s DPH |
22
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Škola.sk,s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
146
|
poistné Datalnd
|
347,34 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Alianz-Slov. poisťovňa |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
145
|
poradenské služby
|
86,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Gavis, s.r.o |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
144
|
Školenie uzávierky - ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
VIS, spol.s r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
143
|
hudobné nástroje
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
142
|
BOZP 3-4/19
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
03.06.2019 |