|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
Faktúra |
1-18/2012
|
rôzne
|
2 841,10 |
s DPH |
|
rôzne
|
31.01.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
41-70/2012
|
rôzne
|
14 565,95 |
s DPH |
|
rôzne
|
30.03.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
94-115/2012
|
rôzne
|
8 823,50 |
s DPH |
|
rôzne
|
31.05.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.06.2012 |
|
Faktúra |
19-40/2012
|
rôzne
|
12 297,90 |
s DPH |
|
rôzne
|
29.02.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
116-146/2012
|
rôzne
|
9 780,02 |
s DPH |
|
rôzne
|
29.06.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
09.07.2012 |
|
Faktúra |
71-93/2012
|
rôzne
|
10 623,27 |
s DPH |
|
rôzne
|
30.04.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
01.05.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
Teplo 4/2026
|
6 261,84 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
TE 02-062/06
|
07.05.2026 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
PLYN 05/2026
|
560,00 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
9107118822
|
04.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
16/3
|
Potraviny
|
863,21 |
s DPH |
|
9/2012
|
29.02.2016 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
14/11 2022
|
Kaleráb
|
801,40 |
s DPH |
|
9/2012
|
15.11.2022 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
26.01.2023 |
|
Objednávka |
263/2012-ŠJ
|
Tmavá treska, omáčka
|
|
s DPH |
|
9/2012
|
30.10.2012 |
|
|
|
JAK TRADE, s.r.o., Ružomberok |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5/3
|
Potraviny
|
737,95 |
s DPH |
|
9/2012
|
05.03.2013 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14/1
|
Potraviny
|
1 429,82 |
s DPH |
|
9/2012
|
15.01.2016 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/11 2022
|
Špenátové halušky
|
276,85 |
s DPH |
|
9/2012
|
18.11.2022 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/12
|
Potraviny
|
272,76 |
s DPH |
|
9/2012
|
08.12.2014 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
30/3
|
Potraviny
|
1 180,39 |
s DPH |
|
9/2012
|
15.03.2013 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
Cestoviny
|
180,62 |
s DPH |
|
9/2012
|
08.12.2014 |
|
|
|
Jak Trade, s.r.o., Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1211094
|
Pangasius
|
126,53 |
s DPH |
|
9/2012
|
29.11.2012 |
|
|
|
Jak Trade, s.r.o., Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12
|
Potraviny
|
312,30 |
s DPH |
|
9/2012
|
18.12.2013 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
23.01.2014 |